|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1015, Komensky, s.r.o. Košice, zmluva , poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1016,OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava, zmluva , servis výťahov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1017,ASC Applied Software Consultants, obj. č.4 , EdupagePRO
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1041, Komensky, s.r.o. Košice, zmluva , poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1039,TT-KOMFORT, s.r.o. Trnava, zmluva , úhrada za vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1043, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, zmluva, úhrada za telefónne hovory
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 15- nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 16 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 18 - oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1004, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, zmluva, úhrada za telefónne hovory
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1003, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1044, Železiarstvo TGR, Trnava, objednávka č. 10, úhrada za el. brúsku
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1002, KomunalEnergy,a.s, Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1001, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1377, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, doplatok za predplatné Finančného spravodajcu
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1376, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, zmluva, úhrada za vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 17 - zabezpečenie občerstvenia
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.13 - šnúry na žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1375, TT-IT, s.r.o. Trnava, zmluva, úhrada za telefónne hovory
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1082, Mesto Trnava, odvoz komunálneho odpadu
|
376,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|