|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1044, Železiarstvo TGR, Trnava, objednávka č. 10, úhrada za el. brúsku
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1045, TYCAN-L.MIKLOŠ, Trnava, obj.č. 9, úhrada za dodávku toneru
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zálohová faktúra č. 1801, zmluva, úhrada za internet, optickú sieť
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1049, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1032, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, úhrada za telefon
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1030, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada zatlačivá
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1050, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1020, ŽOS Bezpečnosť, s.r.o., Trnava, zmluva, úhrada za ochranu objektu
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Zálohová faktúra č. 1804, predplatné časopisu Škola 2011
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1379, KomunalEnerga, a.s. Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1378, KomunalEnergy, a.s., Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1014, AJFA+AVIS, s.r.o. predplatné za časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1015, Komensky, s.r.o. Košice, zmluva , poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1016,OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava, zmluva , servis výťahov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1380, KomunalEnergy, a.s. Žilina, zmluva, úhrada za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1017,ASC Applied Software Consultants, obj. č.4 , EdupagePRO
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1019,TT-KOMFORT, s.r.o. Trnava, zmluva , úhrada za vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1008, TYCAN-L.MIKLOŠ, Trnava, obj.č. 1, úhrada za dodávku toneru
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1010, ŠEVT a.s., Banská Bystrica, úhrada za dodávku tlačiv
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1007, Pavol Bottek - PDP ALARM, Trnava, zmluva, úhrada za servis zabezpečovacej signalizácie
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|